Faktúra č. DFB/24/0449

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0449
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
  • Dátum doručenia: 11.12.2024
  • Celková hodnota: 1 588,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.286/24
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť