Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0449
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
- Dátum doručenia: 11.12.2024
- Celková hodnota: 1 588,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.286/24
- Dátum zverejnenia: 14.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť