Faktúra č. DFB/24/0448

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0448
  • Popis fakturovaného plnenia: skriňa na mieru - dielenské priestory - 6 ks
  • Dátum doručenia: 11.12.2024
  • Celková hodnota: 5 760,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.277/24
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť