Faktúra č. DFB/24/0437

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0437
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 16.05.24-24.11.2024
  • Dátum doručenia: 02.12.2024
  • Celková hodnota: 6 922,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť