Faktúra č. DFB/24/0431

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0431
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 20.8.-21.11.2024 ŠI
  • Dátum doručenia: 28.11.2024
  • Celková hodnota: 854,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť