Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0431
- Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 20.8.-21.11.2024 ŠI
- Dátum doručenia: 28.11.2024
- Celková hodnota: 854,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 03.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť