Faktúra č. DFB/24/0423

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0423
  • Popis fakturovaného plnenia: konferencia pre riaditeľov - BRO, ADA a SOA
  • Dátum doručenia: 19.11.2024
  • Celková hodnota: 455,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.271/24
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť