Faktúra č. DFB/24/0418

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0418
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie zemný plyn ŠK a ŠI 11/24
  • Dátum doručenia: 15.11.2024
  • Celková hodnota: -3 087,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.6303012614
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť