Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0418
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie zemný plyn ŠK a ŠI 11/24
- Dátum doručenia: 15.11.2024
- Celková hodnota: -3 087,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.6303012614
- Dátum zverejnenia: 17.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť