Faktúra č. DFB/24/0410

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0410
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné stoličky 1+1plast.kríž - 10 ks
  • Dátum doručenia: 14.11.2024
  • Celková hodnota: 2 124,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.262/24
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť