Faktúra č. DFB/24/0401

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0401
  • Popis fakturovaného plnenia: súčiastky na analógový kit
  • Dátum doručenia: 08.11.2024
  • Celková hodnota: 721,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.260/24
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť