Faktúra č. DFB/24/0384

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0384
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 24.10.2024
  • Celková hodnota: 236,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť