Faktúra č. DFB/24/0381

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0381
  • Popis fakturovaného plnenia: doprava na súťaž - PO-KE 16.-17.10.2024
  • Dátum doručenia: 21.10.2024
  • Celková hodnota: 192,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.239/24
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť