Faktúra č. DFB/24/0371

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0371
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠI za 9/2024
  • Dátum doručenia: 14.10.2024
  • Celková hodnota: 337,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477433
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť