Faktúra č. DFB/24/0364

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0364
  • Popis fakturovaného plnenia: inštalácia servera, konfigurácia wifi sietí ŠK,ŠI
  • Dátum doručenia: 08.10.2024
  • Celková hodnota: 960,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť