Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0364
- Popis fakturovaného plnenia: inštalácia servera, konfigurácia wifi sietí ŠK,ŠI
- Dátum doručenia: 08.10.2024
- Celková hodnota: 960,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 17.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť