Faktúra č. DFB/24/0343

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0343
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava strechy na dielňach pri ŠB1 - materiál
  • Dátum doručenia: 30.09.2024
  • Celková hodnota: 68,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 229/24
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť