Faktúra č. DFB/24/0336

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0336
  • Popis fakturovaného plnenia: filament ŠI, video kábel ŠK
  • Dátum doručenia: 23.09.2024
  • Celková hodnota: 62,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.220/24
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť