Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0336
- Popis fakturovaného plnenia: filament ŠI, video kábel ŠK
- Dátum doručenia: 23.09.2024
- Celková hodnota: 62,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.220/24
- Dátum zverejnenia: 27.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť