Faktúra č. DFB/24/0331

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0331
  • Popis fakturovaného plnenia: projektor Acer - LIT3
  • Dátum doručenia: 18.09.2024
  • Celková hodnota: 522,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.218/24
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť