Faktúra č. DFB/24/0326

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0326
  • Popis fakturovaného plnenia: odborná prehliadka komínov ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 13.09.2024
  • Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.216/24
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť