Faktúra č. DFB/24/0323

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0323
  • Popis fakturovaného plnenia: notebook 1 ks
  • Dátum doručenia: 11.09.2024
  • Celková hodnota: 554,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.213/24
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť