Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0323
- Popis fakturovaného plnenia: notebook 1 ks
- Dátum doručenia: 11.09.2024
- Celková hodnota: 554,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.213/24
- Dátum zverejnenia: 12.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť