Faktúra č. DFB/24/0322

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0322
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla ŠI 8/24
  • Dátum doručenia: 10.09.2024
  • Celková hodnota: 289,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť