Faktúra č. DFB/24/0321

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0321
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava plynového kotla ŠK
  • Dátum doručenia: 09.09.2024
  • Celková hodnota: 1 694,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.186/24
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť