Faktúra č. DFB/24/0320

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0320
  • Popis fakturovaného plnenia: stoly s uzavretou podstavou , učebňa č. 219
  • Dátum doručenia: 06.09.2024
  • Celková hodnota: 3 485,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.170/24
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť