Faktúra č. DFB/24/0308

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0308
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál ŠB1 vstup
  • Dátum doručenia: 02.09.2024
  • Celková hodnota: 95,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 206/24
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť