Faktúra č. DFB/24/0306

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0306
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 22.5.-19.8.2024 ŠI
  • Dátum doručenia: 23.08.2024
  • Celková hodnota: 623,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť