Faktúra č. DFB/24/0305

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0305
  • Popis fakturovaného plnenia: lektorovanie aktualizačného vzdelávania ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 23.08.2024
  • Celková hodnota: 1 080,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.155/24
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť