Faktúra č. DFB/24/0304

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0304
  • Popis fakturovaného plnenia: farba na maľovanie tabúľ + príslušenstvo ŠK
  • Dátum doručenia: 23.08.2024
  • Celková hodnota: 93,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.205/24
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť