Faktúra č. DFB/24/0302

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0302
  • Popis fakturovaného plnenia: paierové utierky ŠK+ ŠI
  • Dátum doručenia: 22.08.2024
  • Celková hodnota: 588,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ z 16.1.2009
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť