Faktúra č. DFB/24/0301

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0301
  • Popis fakturovaného plnenia: učebnice pracovný zošiť matematika 192 ks
  • Dátum doručenia: 22.08.2024
  • Celková hodnota: 990,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.202/24
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť