Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0301
- Popis fakturovaného plnenia: učebnice pracovný zošiť matematika 192 ks
- Dátum doručenia: 22.08.2024
- Celková hodnota: 990,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.202/24
- Dátum zverejnenia: 28.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť