Faktúra č. DFB/24/0293

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0293
  • Popis fakturovaného plnenia: lepidlo - zadný vchod ŠB1
  • Dátum doručenia: 15.08.2024
  • Celková hodnota: 32,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.198/24
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť