Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0293
- Popis fakturovaného plnenia: lepidlo - zadný vchod ŠB1
- Dátum doručenia: 15.08.2024
- Celková hodnota: 32,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.198/24
- Dátum zverejnenia: 28.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť