Faktúra č. DFB/24/0284

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0284
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž látkových roliet Swing - tr.112,201,202,208
  • Dátum doručenia: 07.08.2024
  • Celková hodnota: 3 566,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť