Faktúra č. DFB/24/0274

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0274
  • Popis fakturovaného plnenia: stoličky 60 ks - zborovňa
  • Dátum doručenia: 31.07.2024
  • Celková hodnota: 6 879,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.161/24
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť