Faktúra č. DFB/24/0270

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0270
  • Popis fakturovaného plnenia: učebnice - ANJ 180 ks
  • Dátum doručenia: 22.07.2024
  • Celková hodnota: 4 311,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.179/24
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť