Faktúra č. DFB/24/0243

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0243
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 6/2024
  • Dátum doručenia: 03.07.2024
  • Celková hodnota: 135,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.164,148,144/24
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť