Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0243
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 6/2024
- Dátum doručenia: 03.07.2024
- Celková hodnota: 135,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.164,148,144/24
- Dátum zverejnenia: 16.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť