Faktúra č. DFB/24/0237

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0237
  • Popis fakturovaného plnenia: farba na maľovanie + príslušenstvo ŠK
  • Dátum doručenia: 26.06.2024
  • Celková hodnota: 414,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.166/24
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť