Faktúra č. DFB/24/0233

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0233
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za mobilný telefón 8.5.2024-7.6.2024 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 20.06.2024
  • Celková hodnota: 116,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o posk.sl.z12.12.23
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť