Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0233
- Popis fakturovaného plnenia: platba za mobilný telefón 8.5.2024-7.6.2024 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 20.06.2024
- Celková hodnota: 116,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o posk.sl.z12.12.23
- Dátum zverejnenia: 25.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť