Faktúra č. DFB/24/0229

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0229
  • Popis fakturovaného plnenia: pomocný materiál k nábytku
  • Dátum doručenia: 19.06.2024
  • Celková hodnota: 176,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť