Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0229
- Popis fakturovaného plnenia: pomocný materiál k nábytku
- Dátum doručenia: 19.06.2024
- Celková hodnota: 176,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 25.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť