Faktúra č. DFB/24/0226

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0226
  • Popis fakturovaného plnenia: lekárničky na výlety - 5 ks
  • Dátum doručenia: 17.06.2024
  • Celková hodnota: 43,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť