Faktúra č. DFB/24/0198

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0198
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 28.11.23-27.5.2024 ŠK
  • Dátum doručenia: 31.05.2024
  • Celková hodnota: 5 115,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť