Faktúra č. DFB/24/0187

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0187
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 20.2.-21.5.2024 ŠI
  • Dátum doručenia: 27.05.2024
  • Celková hodnota: 1 318,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť