Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0187
- Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 20.2.-21.5.2024 ŠI
- Dátum doručenia: 27.05.2024
- Celková hodnota: 1 318,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 30.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť