Faktúra č. DFB/24/0185

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0185
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom ľadovej plochy VUC
  • Dátum doručenia: 27.05.2024
  • Celková hodnota: 5,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.123/24
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť